金融界10月17日消息,中国环境资源2024年度报告显示,公司已采取一系列内部控制策略以降低信贷风险并保护集团的资产和利益。报告指出,公司在信贷风险评估、贷款收回性和贷款追讨方面的主要内部控制程序包括:对潜在借款人进行一系列尽职调查工作,以评估其信誉和还款能力;在需要延长贷款或更改贷款条款时,公司也会执行一系列内部控制程序。年报中还提及,公司秘书已经符合上市规则第3.29条的相关培训需求。本集团2024财年度核数师中汇安达会计师事务所有限公司的审计服务费用为980,000港元。
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金融界10月17日消息,中国环境资源2024年度报告显示,公司已采取一系列内部控制策略以降低信贷风险并保护集团的资产和利益。报告指出,公司在信贷风险评估、贷款收回性和贷款追讨方面的主要内部控制程序包括:对潜在借款人进行一系列尽职调查工作,以评估其信誉和还款能力;在需要延长贷款或更改贷款条款时,公司也会执行一系列内部控制程序。年报中还提及,公司秘书已经符合上市规则第3.29条的相关培训需求。本集团2024财年度核数师中汇安达会计师事务所有限公司的审计服务费用为980,000港元。